안녕하세요, 깨우친달걀73입니다 😊프리랜서로 일하다 보면 수입이 많아지고 경비가 복잡해질수록 세무처리에 자신이 없어집니다.단순 신고야 홈택스로 가능하겠지만, 절세를 위한 전략, 서류정리, 실수 방지는 전문가의 몫이죠.이번 글에서는 ‘어느 시점에 세무사를 써야 할지’, ‘비용은 어떻게 되는지’, ‘어떻게 고르면 되는지’를 기준별로 정리해볼게요.📌 이런 상황이면 세무대행 고려할 때!연 수입 3천만 원 이상으로 세무신고 항목이 많아졌을 때매입세액 환급, 각종 공제 항목이 누락될까 걱정될 때정부지원금이나 입찰, 협업 등으로 증빙 서류 제출이 잦아질 때부가세 + 종합소득세 + 4대보험을 혼자 다루기 버거울 때💡 어떤 세무사를 고르면 좋을까?프리랜서, 개인사업자 전문 세무사를 우선 검색 (후기, 블로그 참고)..
안녕하세요, 깨우친달걀73입니다 😊프리랜서로 일하면서 가장 흔한 고민 중 하나는 "이번 달 수입이 부족한데 고정비는 그대로 나간다"는 점이에요.특히 월 단위 수입이 들쭉날쭉한 경우, 예산 관리가 제대로 되지 않으면 생활이 크게 흔들릴 수 있습니다.이번 편에서는 프리랜서가 고정비를 파악하고 통제하는 전략, 실제 수입 흐름에 맞춘 예산 짜는 방법,그리고 비수기 생존 전략까지 차근차근 알려드릴게요.📌 프리랜서 고정비 항목, 이렇게 나뉜다생활형 고정비: 주거비, 통신비, 교통비, 식비 중 정액제 항목업무형 고정비: 사무실 임대료, 도구·소프트웨어 구독료, 세무기장료사회보험 고정비: 건강보험, 국민연금 (지역가입자 기준)기타: 장비 할부금, 교육비, 정기배송, 데이터 요금제 등※ 특히 업무형 고정비는 소득 공..
안녕하세요, 깨우친달걀73입니다 😊프리랜서로 일하면서 부가가치세 신고는 선택이 아닌 ‘의무’입니다.특히 영상 제작, 디자인, 작가, 강사 등 다양한 업종에 종사하는 프리랜서라면 자신의 과세 유형을 명확히 이해하고 신고해야 합니다.이번 글에서는 부가가치세의 개념과 간이/일반과세자 차이, 신고 방법, 매입세액 환급 팁을 실무 중심으로 설명드릴게요.단순히 신고만 하는 것이 아니라, 어떻게 하면 세금을 줄이고 리스크 없이 처리할 수 있는지까지 함께 다룹니다.📌 부가가치세란?부가가치세(VAT)는 소비자가 부담하고, 사업자가 대신 납부하는 세금입니다.우리가 물건을 사면서 내는 ‘10%’ 세금이 바로 이거죠. 프리랜서도 수익 활동을 하며 거래처로부터 세금을 받아 국가에 내야 합니다.세율: 일반과세자 10%, 간이..
안녕하세요, 깨우친달걀73입니다 😊프리랜서로 활동하면서도 국민연금과 건강보험은 반드시 챙겨야 할 사회 안전망입니다.직장인과 달리 전액을 본인이 부담해야 하는 구조라서, 납부 금액이 부담스러울 수 있지만 잘 관리하면 의외로 혜택도 많고 절감 여지도 큽니다.이번 포스트에서는 프리랜서가 알아야 할 지역가입자의 기준, 보험료 산정 방식, 감면 제도, 납부 전략까지 밀도 있게 정리해드릴게요.📌 지역가입자는 누구인가요?프리랜서, 자영업자, 소득이 있지만 직장이 없는 사람 → 지역가입자로 분류직장을 퇴사하면 2개월 후 자동 전환, 별도 통보 없이 보험료가 부과될 수 있어요가입자 정보는 건강보험공단 홈페이지에서 확인 가능💰 건강보험료는 어떻게 계산되나요?과세소득 + 재산(부동산) + 자동차 보유 기준으로 산정예를..
안녕하세요, 깨우친달걀73입니다 😊프리랜서로 일하면 근로소득자와는 다른 방식으로 세금과 경비를 스스로 관리해야 합니다.경비처리는 단순한 비용 정리가 아니라 실질적인 세금 감면 효과를 가져오기에 매우 중요하죠.이번 포스트에서는 경비처리의 개념부터 실제 적용 사례, 절세를 위한 팁까지 한눈에 정리해드립니다!📌 프리랜서 세금의 기본 구조프리랜서의 수입은 사업소득으로 분류세금은 수입에서 경비를 차감한 소득에 부과소득금액이 클수록 종합소득세도 비례해 증가예를 들어, 연 수입이 4,000만 원인 프리랜서가 경비를 1,500만 원 처리하면, 과세 대상 소득은 2,500만 원으로 낮아져 세금이 확 줄게 됩니다.💡 단순경비율 vs 기준경비율, 어떻게 선택하나요?단순경비율: 국세청이 업종별로 정한 비율만큼 자동 공제..
안녕하세요, 깨우친달걀73입니다 😊사업을 시작할 때 가장 먼저 하는 것이 바로 사업자등록이죠. 그런데 단순히 등록만 하는 게 아니라, '어떤 유형으로 등록하느냐'에 따라 이후의 세금 부담과 관리 방식이 달라집니다.오늘은 일반과세자와 간이과세자의 차이, 업종에 따른 선택 기준, 그리고 절세 전략까지 실전 중심으로 정리해드릴게요!📌 일반과세자 vs 간이과세자, 무엇이 다를까?구분일반과세자간이과세자적용 기준연 매출 8,000만 원 이상연 매출 8,000만 원 미만부가가치세 신고반기 신고 (1월, 7월)연 1회 신고 (1월)세금계산서 발행필수선택적 (받는 것은 가능)세금 환급가능불가세금 부담10%0.5~3% (업종별) 간이과세자는 초기 소규모 사업자에게 유리하지만, 일정 매출 이상이면 일반과세자로 전환되는 ..
안녕하세요, 깨우친달걀73입니다 😊부가가치세(VAT)는 자영업자나 프리랜서에게 부담이지만, 잘 관리하면 강력한 절세 수단이 될 수 있어요.특히 초기 창업자나 매입 비용이 큰 업종일수록 부가세 환급은 현금 흐름 개선에 큰 도움이 됩니다.오늘은 실전 중심으로 부가세를 다루는 방법을 안내해드릴게요.📌 부가가치세, 누구에게 해당되나요?모든 사업자는 일반과세자 또는 간이과세자로 분류돼요.연 매출이 8,000만 원 이상이면 일반과세자가 되며, 세금계산서 발행이 필수입니다.간이과세자는 세금 부담은 줄지만 환급은 불가능하다는 점이 가장 큰 차이입니다.1. 부가세 계산의 기본 구조 🧾납부세액 = 매출세액 - 매입세액부가세는 소비자가 부담 → 사업자는 징수 후 신고·납부예시: 인테리어 자재업을 운영하는 A 대표는 1..